DADOS DO EMPENHO
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Número do Empenho: 3412 => SIAFEM (2025NE03412) Data de emissão: 28/05/2025
Favorecido: KATIA DE OLIVEIRA CARVALHEIRO
No. do Protocolo: 1203862025
Referência Legal: LEI 5810/1994 Licitação: NÃO SE APLICA
Cl. Orçamentária: 1494.8758.1500000001.3390.14 Unidade Gestora: 120101

Especificação do Empenho:
Fiscalização/vistoria em obra - Portaria nº:2865/2025-MP/PGJ
Cargo: Assessor(a)
Trechos:
Período Transporte Origem/Destino
19/05/2025 a 24/05/2025 AÉREA BELEM/ SANTAREM/ FARO/ SANTAREM/ BELEM

  Valor do Empenho:  3.899,50


  Valor Atualizado:  3.899,50

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA UND QUANT. P.UNITARIO P.TOTAL
1 DIÁRIAS DIAR 5,5 709,00 3.899,50

Liquidação
NL TIPO DATA VALOR
2025NL03930 FORN. E CRED. 30/05/2025 3.899,50
 
Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2025NL03930 FORN. E CRED. 30/05/2025 2025OB05058 3.899,50