DADOS DO EMPENHO
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Número do Empenho: 3069 => SIAFEM (2025NE03069) Data de emissão: 16/05/2025
Favorecido: THIAGO RODRIGUES DE MATOS
No. do Protocolo: 1238022025
Referência Legal: LEI 5810/1994 Licitação: NÃO SE APLICA
Cl. Orçamentária: 1494.8758.1500000001.3390.14 Unidade Gestora: 120101

Especificação do Empenho:
Fiscalização/vistoria em obra - Portaria nº:2508/2025-MP/PGJ
Cargo: Assessor(a)
Trechos:
Período Transporte Origem/Destino
21/05/2025 a 22/05/2025 AÉREA BELEM/ SANTAREM

  Valor do Empenho:  1.063,50


  Valor Atualizado:  1.063,50

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA UND QUANT. P.UNITARIO P.TOTAL
1 DIÁRIAS DIAR 1,5 709,00 1.063,50

Liquidação
NL TIPO DATA VALOR
2025NL03548 FORN. E CRED. 22/05/2025 1.063,50
 
Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2025NL03548 FORN. E CRED. 22/05/2025 2025OB04605 1.063,50