DADOS DO EMPENHO
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Número do Empenho: 2528 => SIAFEM (2025NE02528) Data de emissão: 25/04/2025
Favorecido: JETHRO VIDIGAL FERRY
No. do Protocolo: 1191942025
Referência Legal: LEI 5810/94 Licitação: NÃO SE APLICA
Cl. Orçamentária: 1494.8758.1500000001.3390.14 Unidade Gestora: 120101

Especificação do Empenho:
Fiscalização/vistoria em obra - Portaria nº:2054/2025-MP/PGJ
Cargo: Assessor(a)
Trechos:
Período Transporte Origem/Destino
15/04/2025 a 16/04/2025 MARÍTIMA BELÉM/SALVATERRA/PA

  Valor do Empenho:  1.063,50


  Valor Atualizado:  1.063,50

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA UND QUANT. P.UNITARIO P.TOTAL
1 DIÁRIAS DIAR 1,5 709,00 1.063,50

Liquidação
NL TIPO DATA VALOR
2025NL02810 FORN. E CRED. 28/04/2025 1.063,50
 
Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2025NL02810 FORN. E CRED. 28/04/2025 2025OB03661 1.063,50