DADOS DO EMPENHO
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Número do Empenho: 2523 => SIAFEM (2025NE02523) Data de emissão: 16/04/2025
Favorecido: BRS PRODUCOES E EVENTOS LTDA
No. do Protocolo: 1157242025
Referência Legal: LEI 14.133/2021 Licitação: PREGÃO
Cl. Orçamentária: 1494.8760.1500000001.3390.39 Unidade Gestora: 120101


Especificação do Empenho:
Serviços de montagem e desmontagem de estrutura para a ação institucional "Pedra Fundamental e Fabrício Ramos Couto", conforme a ARP nº 018/2024-MP/PA, decorrente do Pregão Eletrônico nº 031/2024-MP/PA.
  Valor do Empenho:  57.710,20


  Valor Atualizado:  57.710,20

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA UND QUANT. P.UNITARIO P.TOTAL
1 (ITEM 66) LIXEIRA GRANDE COM PEDAL E CAPACIDADE DE 100 LITROS UN 8,0 27,00 216,00
2 (ITEM 67) TENDAS EM LONA PVC UN 12,0 350,00 4.200,00
3 (ITEM 68) BANHEIRO QUÍMICO PORTATIL UN 11,0 250,00 2.750,00
4 (ITEM 69) PRATICAVEIS DIAR 41,0 220,00 9.020,00
5 (ITEM 70) PALCO COBERTO MTQ 2,0 2.269,82 4.539,64
6 (ITEM 71) PALANQUE COBERTO MTQ 2,0 2.475,38 4.950,76
7 (ITEM 72) TABLADO DESCOBERTO COM ALTURA ATÉ 1,30M MTQ 3,0 1.589,40 4.768,20
8 (ITEM 73) DEMARCARDOR DE FLUXO UN 65,0 50,24 3.265,60
9 (ITEM 74) GERADOR DE ENERGIA 75 KVA DIAR 4,0 4.500,00 18.000,00
10 (ITEM 75) GERADOR 150KVA DIAR 2,0 3.000,00 6.000,00

Liquidação
NL TIPO DATA VALOR
2025NL03043 FORN. E CRED. 07/05/2025 54.824,69
2025NL03043 ISS BELEM 07/05/2025 2.885,51
TOTAL     57.710,20
 
Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2025NL03043 FORN. E CRED. 07/05/2025 2025OB04024 54.824,69
2025NL03043 ISS BELEM 07/05/2025 2025OB04026 2.885,51
TOTAL       57.710,20