DADOS DO EMPENHO
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Número do Empenho: 2242 => SIAFEM (2025NE02242) Data de emissão: 02/04/2025
Favorecido: JOSE ORLANDO SENA DO ROSARIO
No. do Protocolo: 1150742025
Referência Legal: LEI 5810/94 Licitação: NÃO SE APLICA
Cl. Orçamentária: 1494.8758.1500000001.3390.14 Unidade Gestora: 120101

Especificação do Empenho:
Reunião de trabalho - Portaria nº:1507/2025-MP/PGJ
Cargo: Auditor(a)
Trechos:
Período Transporte Origem/Destino
31/03/2025 a 04/04/2025 AÉREA BELEM/MARABA/OURILANDIA DO NORTE

  Valor do Empenho:  3.190,50


  Valor Atualizado:  3.190,50

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA UND QUANT. P.UNITARIO P.TOTAL
1 DIÁRIAS DIAR 4,5 709,00 3.190,50

Liquidação
NL TIPO DATA VALOR
2025NL92361 FORN. E CRED. 08/04/2025 3.190,50
 
Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2025NL92361 FORN. E CRED. 08/04/2025 2025OB93053 3.190,50