DADOS DO EMPENHO
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Número do Empenho: 2198 => SIAFEM (2025NE02198) Data de emissão: 03/04/2025
Favorecido: JERFFSON LEMOS TORTOLA
No. do Protocolo: 1161932025
Referência Legal: LEI 5810/1994 Licitação: NÃO SE APLICA
Cl. Orçamentária: 1494.8758.1500000001.3390.14 Unidade Gestora: 120101

Especificação do Empenho:
Fiscalização/vistoria em obra - Portaria nº:1560/2025-MP/PGJ
Cargo: Assessor(a)
Trechos:
Período Transporte Origem/Destino
31/03/2025 a 02/04/2025 TERRESTRE MARABA/ SAO GERALDO DO ARAGUAIA

  Valor do Empenho:  1.772,50


  Valor Atualizado:  1.772,50

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA UND QUANT. P.UNITARIO P.TOTAL
1 DIÁRIAS DIAR 2,5 709,00 1.772,50

Liquidação
NL TIPO DATA VALOR
2025NL02278 FORN. E CRED. 07/04/2025 1.772,50
 
Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2025NL02278 FORN. E CRED. 07/04/2025 2025OB02962 1.772,50