DADOS DO EMPENHO
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Número do Empenho: 2010 => SIAFEM (2025NE02010) Data de emissão: 28/03/2025
Favorecido: ANA MARIA HELFER
No. do Protocolo: 1147082025
Referência Legal: LEI 5810/1194 Licitação: NÃO SE APLICA
Cl. Orçamentária: 1494.8758.1500000001.3390.14 Unidade Gestora: 120101

Especificação do Empenho:
Fiscalização/vistoria em obra - Portaria nº:1394/2025-MP/PGJ
Cargo: Assessor(a)
Trechos:
Período Transporte Origem/Destino
01/04/2025 a 04/04/2025 AÉREA BELEM/ SANTAREM

  Valor do Empenho:  2.481,50


  Valor Atualizado:  2.481,50

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA UND QUANT. P.UNITARIO P.TOTAL
1 DIÁRIAS DIAR 3,5 709,00 2.481,50

Liquidação
NL TIPO DATA VALOR
2025NL02126 FORN. E CRED. 01/04/2025 2.481,50
 
Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2025NL02126 FORN. E CRED. 01/04/2025 2025OB02795 2.481,50