DADOS DO EMPENHO
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Número do Empenho: 1813 => SIAFEM (2025NE01813) Data de emissão: 19/03/2025
Favorecido: NORTE TURISMO LTDA EPP
No. do Protocolo: 0
Referência Legal: LEI 8.666/93 Licitação: PREGÃO
Cl. Orçamentária: 1494.8943.1500000001.3390.33 Unidade Gestora: 120101


Especificação do Empenho:
2° TA ao CT n° 011/2024-MPPA. Serviços de agenciamento de viagens. incluindo aquisição de passagens aéreas (nacionais e internacionais), rodoviárias e fluviais com reserva, emissão, remarcação e cancelamento de passagens e serviços correlatos (promoção e defesa dos direitos constitucionais) - Passagens fluviais. Período: 02/03/2025 a 01/03/2026
  Valor do Empenho:  20.000,00


  Valor Atualizado:  20.000,00

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA UND QUANT. P.UNITARIO P.TOTAL
1 2° TA AO CT N° 011/2024-MPPA. SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS. INCLUINDO AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS), RODOVIÁRIAS E FLUVIAIS COM RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS E SERVIÇOS CORRELATOS (PROMOÇ 0 SERV 1,0 20.000,00 20.000,00

Liquidação
NL TIPO DATA VALOR
2025NL02120 FORN. E CRED. 01/04/2025 100,00
2025NL02971 FORN. E CRED. 06/05/2025 1.216,00
2025NL04339 FORN. E CRED. 11/06/2025 554,00
2025NL04880 FORN. E CRED. 27/06/2025 266,27
2025NL05829 FORN. E CRED. 30/07/2025 964,00
TOTAL     3.100,27
 
Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2025NL02120 FORN. E CRED. 01/04/2025 2025OB9002790 100,00
2025NL02971 FORN. E CRED. 06/05/2025 2025OB9003946 1.216,00
2025NL04339 FORN. E CRED. 11/06/2025 2025OB9005574 554,00
2025NL04880 FORN. E CRED. 27/06/2025 2025OB9006286 266,27
2025NL05829 FORN. E CRED. 30/07/2025 2025OB907429 964,00
TOTAL       3.100,27