DADOS DO EMPENHO
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Número do Empenho: 1647 => SIAFEM (2025NE01647) Data de emissão: 12/03/2025
Favorecido: M. C. XERFAN RECEPCOES - ME - AS MULATAS
No. do Protocolo: 1037982025
Referência Legal: LEI 14.133/2021 Licitação: PREGÃO
Cl. Orçamentária: 1494.8760.002.3390.39 Unidade Gestora: 120101


Especificação do Empenho:
CT nº 010/2025-MPPA - Contratação de serviços de alimentação, para atender as necessidades do MPPA, conforme Ata de Registro de Preços nº 013/2024-MP/PA, decorrente do Pregão Eletrônico nº 015/2024-MP/PA, com vigência de 21/02/2025 a 21/02/2026.
  Valor do Empenho:  325.960,00


  Valor Atualizado:  325.960,00

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA UND QUANT. P.UNITARIO P.TOTAL
1 CT Nº 010/2025-MPPA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MPPA SERV 1,0 325.960,00 325.960,00

Liquidação
NL TIPO DATA VALOR
2025NL01832 FORN. E CRED. 25/03/2025 91.620,47
2025NL01832 ISS BELEM 25/03/2025 4.822,13
2025NL03007 FORN. E CRED. 06/05/2025 91.177,20
2025NL03007 ISS BELEM 06/05/2025 4.798,80
2025NL03276 FORN. E CRED. 15/05/2025 40.522,25
2025NL03276 ISS BELEM 15/05/2025 2.132,75
2025NL04388 FORN. E CRED. 13/06/2025 69.740,45
2025NL04388 ISS BELEM 13/06/2025 3.670,55
2025NL05789 FORN. E CRED. 29/07/2025 15.092,65
2025NL05789 ISS BELEM 29/07/2025 794,35
TOTAL     324.371,60
 
Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2025NL01832 FORN. E CRED. 25/03/2025 2025OB02359 91.620,47
2025NL01832 ISS BELEM 25/03/2025 2025OB02361 4.822,13
2025NL03007 FORN. E CRED. 06/05/2025 2025OB03983 91.177,20
2025NL03007 ISS BELEM 06/05/2025 2025OB03985 4.798,80
2025NL03276 FORN. E CRED. 15/05/2025 2025OB04298 40.522,25
2025NL03276 ISS BELEM 15/05/2025 2025OB04299 2.132,75
2025NL04388 FORN. E CRED. 16/06/2025 2025OB05674 69.740,45
2025NL04388 ISS BELEM 16/06/2025 2025OB05676 3.670,55
2025NL05789 FORN. E CRED. 30/07/2025 2025OB07431 15.092,65
2025NL05789 ISS BELEM 30/07/2025 2025OB07433 794,35
TOTAL       324.371,60