DADOS DO EMPENHO
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Número do Empenho: 1224 => SIAFEM (2025NE01224) Data de emissão: 21/02/2025
Favorecido: ANA LETICIA ATALIBA DAUMEC
No. do Protocolo: 1098292025
Referência Legal: LEI 5810/94 Licitação: NÃO SE APLICA
Cl. Orçamentária: 1494.8758.1500000001.3390.14 Unidade Gestora: 120101

Especificação do Empenho:
Fiscalização em obras - Portaria nº:810/2025-MP/PGJ
Cargo: Cargo de Nível Superior
Trechos:
Período Transporte Origem/Destino
27/02/2025 a 28/02/2025 MARÍTIMA BELEM/SALVATERRA

  Valor do Empenho:  1.063,50


  Valor Atualizado:  1.063,50

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA UND QUANT. P.UNITARIO P.TOTAL
1 DIÁRIAS DIAR 1,5 709,00 1.063,50

Liquidação
NL TIPO DATA VALOR
2025NL01032 FORN. E CRED. 24/02/2025 1.063,50
 
Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2025NL01032 FORN. E CRED. 24/02/2025 2025OB01320 1.063,50