DADOS DO EMPENHO
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Número do Empenho: 1163 => SIAFEM (2025NE01163) Data de emissão: 21/02/2025
Favorecido: SHIFT ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
No. do Protocolo: 1104352025
Referência Legal: LEI 8.666/93 Licitação: PREGÃO
Cl. Orçamentária: 1494.8758.1500000001.4490.39 Unidade Gestora: 120101


Especificação do Empenho:
Prestação de serviços comuns de engenharia para manutenção e conservação predial (demandas nos gabinetes das Promotorias de Justiça e demais áreas que funcionam no imóvel do MPPA, localizado na Avenida Dr. Freitas- O.S. nº 82), cfe. a ARP nº 005/2024-MP/PA, decorrente do Pregão Eletrônico nº 038/2023-MP/PA, vigente até 22/02/2025.
  Valor do Empenho:  131.520,24


  Valor Atualizado:  131.520,24

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA UND QUANT. P.UNITARIO P.TOTAL
1 COBERTURA SERV 1,0 9.234,63 9.234,63
2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS SERV 1,0 5.559,16 5.559,16
3 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS SERV 1,0 4.775,10 4.775,10
4 IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTO SERV 1,0 4.232,63 4.232,63
5 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO SERV 1,0 632,73 632,73
6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SERV 1,0 2.188,59 2.188,59
7 INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E LÓGICA SERV 1,0 664,59 664,59
8 LIMPEZA SERV 1,0 24.374,05 24.374,05
9 OUTROS ELEMENTOS SERV 1,0 384,06 384,06
10 PINTURA SERV 1,0 74.355,99 74.355,99
11 PISOS SERV 1,0 883,48 883,48
12 SERRALHERIA SERV 1,0 3.972,00 3.972,00
13 SERVIÇOS PRELIMINARES SERV 1,0 263,23 263,23

Liquidação
NL TIPO DATA VALOR
2025NL02540 FORN. E CRED. 16/04/2025 81.094,74
2025NL02540 ISS BELEM 16/04/2025 2.902,17
2025NL05344 FORN. E CRED. 10/07/2025 46.282,95
2025NL05344 ISS BELEM 10/07/2025 1.240,38
TOTAL     131.520,24
 
Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2025NL02540 FORN. E CRED. 16/04/2025 2025OB03318 81.094,74
2025NL02540 ISS BELEM 16/04/2025 2025OB03319 2.902,17
2025NL05344 FORN. E CRED. 10/07/2025 2025OB06822 46.282,95
2025NL05344 ISS BELEM 10/07/2025 2025OB06823 1.240,38
TOTAL       131.520,24