DADOS DO EMPENHO
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Número do Empenho: 1142 => SIAFEM (2025NE01142) Data de emissão: 20/02/2025
Favorecido: SHIFT ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
No. do Protocolo: 1101392025
Referência Legal: LEI 8.666/93 Licitação: PREGÃO
Cl. Orçamentária: 1494.8758.1500000001.4490.39 Unidade Gestora: 120101


Especificação do Empenho:
Prestação de serviços comuns de engenharia para manutenção e conservação predial (demandas na Corregedoria-Geral do MPPA, Departamento de Recursos Humanos e Departamento de Atividades Judiciais - O.S. nº 68), cfe. a ARP nº 005/2024-MP/PA, decorrente do Pregão Eletrônico nº 038/2023-MP/PA, vigente até 22/02/2025.
  Valor do Empenho:  139.680,56


  Valor Atualizado:  139.680,56

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA UND QUANT. P.UNITARIO P.TOTAL
1 COBERTURA SERV 1,0 595,10 595,10
2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS SERV 1,0 935,59 935,59
3 ESQUADRIAS SERV 1,0 16.623,36 16.623,36
4 FORROS SERV 1,0 10.545,39 10.545,39
5 IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTO SERV 1,0 11.413,94 11.413,94
6 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO SERV 1,0 7.532,86 7.532,86
7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SERV 1,0 4.358,99 4.358,99
8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS SERV 1,0 4.961,57 4.961,57
9 INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E LÓGICA SERV 1,0 7.975,08 7.975,08
10 LIMPEZA SERV 1,0 488,50 488,50
11 OUTROS ELEMENTOS SERV 1,0 35.202,39 35.202,39
12 PAREDES E PAINÉIS SERV 1,0 14.707,52 14.707,52
13 PINTURA SERV 1,0 20.108,54 20.108,54
14 PISOS SERV 1,0 3.502,41 3.502,41
15 SERVIÇOS PRELIMINARES SERV 1,0 729,32 729,32

Liquidação
NL TIPO DATA VALOR
2025NL03461 FORN. E CRED. 21/05/2025 102.465,94
2025NL03461 ISS BELEM 21/05/2025 3.010,55
TOTAL     105.476,49
 
Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2025NL03461 FORN. E CRED. 21/05/2025 2025OB04504 102.465,94
2025NL03461 ISS BELEM 21/05/2025 2025OB04505 3.010,55
TOTAL       105.476,49