DADOS DO EMPENHO
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Número do Empenho: 1139 => SIAFEM (2025NE01139) Data de emissão: 20/02/2025
Favorecido: SHIFT ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
No. do Protocolo: 1098132025
Referência Legal: LEI 8.666/93 Licitação: PREGÃO
Cl. Orçamentária: 1494.8758.1500000001.4490.39 Unidade Gestora: 120101


Especificação do Empenho:
Prestação de serviços comuns de engenharia para manutenção e conservação predial (demandas no Departamento Médico e Odontológico do MPPA - O.S. nº 64), cfe. a ARP nº 005/2024-MP/PA, decorrente do Pregão Eletrônico nº 038/2023-MP/PA, vigente até 22/02/2025.
  Valor do Empenho:  43.093,41


  Valor Atualizado:  43.093,41

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA UND QUANT. P.UNITARIO P.TOTAL
1 COBERTURA SERV 1,0 7.484,98 7.484,98
2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS SERV 1,0 745,27 745,27
3 FORROS SERV 1,0 270,82 270,82
4 FUNDAÇÕES E ESTRUTURA SERV 1,0 4.436,28 4.436,28
5 IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTO SERV 1,0 1.788,70 1.788,70
6 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO SERV 1,0 1.745,29 1.745,29
7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SERV 1,0 3.035,19 3.035,19
8 INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E LÓGICA SERV 1,0 4.580,20 4.580,20
9 LIMPEZA SERV 1,0 101,14 101,14
10 OUTROS ELEMENTOS SERV 1,0 14.256,99 14.256,99
11 PAREDES E PAINÉIS SERV 1,0 558,55 558,55
12 PINTURA SERV 1,0 3.990,10 3.990,10
13 SERVIÇOS PRELIMINARES SERV 1,0 99,90 99,90

Liquidação
NL TIPO DATA VALOR
2025NL05088 FORN. E CRED. 02/07/2025 42.011,93
2025NL05088 ISS BELEM 02/07/2025 1.081,48
TOTAL     43.093,41
 
Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2025NL05088 FORN. E CRED. 02/07/2025 2025OB06537 42.011,93
2025NL05088 ISS BELEM 02/07/2025 2025OB06538 1.081,48
TOTAL       43.093,41