DADOS DO EMPENHO
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Número do Empenho: 1023 => SIAFEM (2025NE01023) Data de emissão: 18/02/2025
Favorecido: MAYKE FEITOSA PROGENIO
No. do Protocolo: 1081932025
Referência Legal: LEI5810/94 Licitação: NÃO SE APLICA
Cl. Orçamentária: 1494.8758.1500000001.3390.14 Unidade Gestora: 120101

Especificação do Empenho:
Fiscalização/vistoria em obra, Portaria nº:651/2025-MP/PGJ.
Cargo: Assessor(a)
Trechos:
Período Transporte Origem/Destino
13/02/2025 a 14/02/2025 TERRESTRE TUCURUI/GOIANESIA DO PARA/PA

  Valor do Empenho:  1.063,50


  Valor Atualizado:  1.063,50

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA UND QUANT. P.UNITARIO P.TOTAL
1 DIÁRIAS DIAR 1,5 709,00 1.063,50

Liquidação
NL TIPO DATA VALOR
2025NL00833 FORN. E CRED. 19/02/2025 1.063,50
 
Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2025NL00833 FORN. E CRED. 19/02/2025 2025OB01043 1.063,50