DADOS DO EMPENHO
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Número do Empenho: 0361 => SIAFEM (2025NE00361) Data de emissão: 20/01/2025
Favorecido: INFINITY STORE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
No. do Protocolo: 0
Referência Legal: LEI 14133/21 Licitação: PREGÃO
Cl. Orçamentária: 1494.8758.1500000001.3390.40 Unidade Gestora: 120101


Especificação do Empenho:
CT 100/2024 - Serviço de acesso à internet para para 37 Unidades Remotas do MPPA . Período: 04/09/24 a 04/09/29
  Valor do Empenho:  86.514,57

Reforço
DATA VALOR
21/03/2025 6.669,83
 

  Valor Atualizado:  93.184,40

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA UND QUANT. P.UNITARIO P.TOTAL
1 CT 100/2024 - ACESSO À INTERNET PARA 37 UNIDADES REMOTAS DO MPPA . PERÍODO: 04/09/24 A 04/09/29 SERV 1,0 86.514,57 86.514,57

Liquidação
NL TIPO DATA VALOR
2025NL00654 FORN. E CRED. 14/02/2025 5.293,40
2025NL01471 FORN. E CRED. 13/03/2025 5.063,00
2025NL02160 FORN. E CRED. 02/04/2025 5.796,44
2025NL03678 FORN. E CRED. 26/05/2025 5.910,93
2025NL04247 FORN. E CRED. 09/06/2025 7.648,26
2025NL05259 FORN. E CRED. 08/07/2025 7.755,53
2025NL06399 FORN. E CRED. 14/08/2025 8.126,46
TOTAL     45.594,02
 
Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2025NL00654 FORN. E CRED. 14/02/2025 2025OB00848 5.293,40
2025NL01471 FORN. E CRED. 13/03/2025 2025OB01844 5.063,00
2025NL02160 FORN. E CRED. 02/04/2025 2025OB02847 5.796,44
2025NL03678 FORN. E CRED. 26/05/2025 2025OB04733 5.910,93
2025NL04247 FORN. E CRED. 09/06/2025 2025OB05478 7.648,26
2025NL05259 FORN. E CRED. 08/07/2025 2025OB06733 7.755,53
2025NL06399 FORN. E CRED. 14/08/2025 2025OB08165 8.126,46
TOTAL       45.594,02