DADOS DO EMPENHO
VOLTAR
Número do Empenho: 0543 => SIAFEM (2025NE00543) Data de emissão: 30/01/2025
Favorecido: RCN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP
No. do Protocolo: 0
Referência Legal: LEI 14.133/2021 Licitação: PREGÃO
Cl. Orçamentária: 1494.8760.1500000001.3390.39 Unidade Gestora: 120101


Especificação do Empenho:
CT n.º 130/2024 - Contratação de serviços de chaveiro. Período: 01/11/2024 a 01/11/2025.
  Valor do Empenho:  23.762,00


  Valor Atualizado:  23.762,00

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA UND QUANT. P.UNITARIO P.TOTAL
1 CT N.º 130/2024 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO. SERV 1,0 23.762,00 23.762,00

Liquidação
NL TIPO DATA VALOR
2025NL01336 FORN. E CRED. 10/03/2025 406,66
2025NL01336 ISS BELEM 10/03/2025 8,34
2025NL01476 FORN. E CRED. 13/03/2025 301,81
2025NL01476 ISS BELEM 13/03/2025 6,19
2025NL03689 FORN. E CRED. 26/05/2025 386,08
2025NL03689 ISS BELEM 26/05/2025 7,92
2025NL04466 FORN. E CRED. 17/06/2025 235,18
2025NL04466 ISS BELEM 17/06/2025 4,82
2025NL05157 FORN. E CRED. 03/07/2025 413,52
2025NL05157 ISS BELEM 03/07/2025 8,48
2025NL06487 FORN. E CRED. 19/08/2025 1.294,64
2025NL06487 ISS BELEM 19/08/2025 26,56
TOTAL     3.100,20
 
Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2025NL01336 FORN. E CRED. 10/03/2025 2025OB01716 406,66
2025NL01336 ISS BELEM 10/03/2025 2025OB01717 8,34
2025NL01476 FORN. E CRED. 13/03/2025 2025OB01847 301,81
2025NL01476 ISS BELEM 13/03/2025 2025OB01848 6,19
2025NL03689 FORN. E CRED. 26/05/2025 2025OB04753 386,08
2025NL03689 ISS BELEM 26/05/2025 2025OB04755 7,92
2025NL04466 FORN. E CRED. 17/06/2025 2025OB05770 235,18
2025NL04466 ISS BELEM 17/06/2025 2025OB05773 4,82
2025NL05157 FORN. E CRED. 03/07/2025 2025OB06616 413,52
2025NL05157 ISS BELEM 03/07/2025 2025OB06617 8,48
2025NL06487 FORN. E CRED. 19/08/2025 2025OB08254 1.294,64
2025NL06487 ISS BELEM 19/08/2025 2025OB08255 26,56
TOTAL       3.100,20