DADOS DO EMPENHO
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Número do Empenho: 0342 => SIAFEM (2025NE00342) Data de emissão: 20/01/2025
Favorecido: STOQUE SOLUCOES TECNOLOGICAS S/A
No. do Protocolo: 0
Referência Legal: LEI 8.666/93 Licitação: PREGÃO
Cl. Orçamentária: 1494.8760.1500000001.3390.40 Unidade Gestora: 120101


Especificação do Empenho:
1º TA ao CT n.º 045/2023 - Contratação de empresa especializada em serviço de assistência técnica, incluindo mão de obra e peças de reposição para equipamentos Xerox de grande porte. Período: 12/04/2024 a 11/04/2025.
  Valor do Empenho:  37.585,43


  Valor Atualizado:  37.585,43

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA UND QUANT. P.UNITARIO P.TOTAL
1 1º TA AO CT N.º 045/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INCLUINDO MÃO DE OBRA E PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA EQUIPAMENTOS XEROX DE GRANDE PORTE. SERV 1,0 37.585,43 37.585,43

Liquidação
NL TIPO DATA VALOR
2025NL01620 FORN. E CRED. 19/03/2025 10.069,92
2025NL01620 IRRF - FORNEC. 19/03/2025 535,87
2025NL01620 ISS BELEM 19/03/2025 558,20
2025NL02832 FORN. E CRED. 29/04/2025 10.069,92
2025NL02832 IRRF - FORNEC. 29/04/2025 535,87
2025NL02832 ISS BELEM 29/04/2025 558,20
2025NL04011 FORN. E CRED. 02/06/2025 3.692,30
2025NL04011 IRRF - FORNEC. 02/06/2025 196,49
2025NL04011 ISS BELEM 02/06/2025 204,67
TOTAL     26.421,44
 
Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2025NL01620 FORN. E CRED. 19/03/2025 2025OB02072 10.069,92
2025NL01620 IRRF - FORNEC. 19/03/2025 2025OB02073 535,87
2025NL01620 ISS BELEM 19/03/2025 2025OB02077 558,20
2025NL02832 FORN. E CRED. 29/04/2025 2025OB03702 10.069,92
2025NL02832 IRRF - FORNEC. 29/04/2025 2025OB03703 535,87
2025NL02832 ISS BELEM 29/04/2025 2025OB03704 558,20
2025NL04011 FORN. E CRED. 02/06/2025 2025OB05130 3.692,30
2025NL04011 IRRF - FORNEC. 02/06/2025 2025OB05131 196,49
2025NL04011 ISS BELEM 02/06/2025 2025OB05132 204,67
TOTAL       26.421,44