DADOS DO EMPENHO
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Número do Empenho: 7098 => SIAFEM (2024NE07098) Data de emissão: 29/08/2024
Favorecido: PAULO EDILSON FERREIRA MORAES
No. do Protocolo: 1113512024
Referência Legal: RESOLUÇÃO 008/2011-CPJ Licitação: NÃO SE APLICA
Cl. Orçamentária: 1494.8758.001.3390.93 Unidade Gestora: 120101


Especificação do Empenho:
Ressarcimento de despesas com a aquisição de passagens em virtude de seu deslocamento de SOURE aos Municípios de BELÉM e MUANÁ, no período de 18 a 22/03/2024, cfe. a Resolução nº 008/2011-CPJ e autorizado pela Portaria nº 1578/2024-MP/PGJ (bilhetes em anexo).
  Valor do Empenho:  262,27


  Valor Atualizado:  262,27

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA UND QUANT. P.UNITARIO P.TOTAL
1 RESSARCIMENTO SERV 1,0 262,27 262,27

Liquidação
NL TIPO DATA VALOR
2024NL07748 FORN. E CRED. 05/09/2024 262,27
 
Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2024NL07748 FORN. E CRED. 05/09/2024 2024OB10021 262,27