DADOS DO EMPENHO
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Número do Empenho: 4969 => SIAFEM (2024NE04969) Data de emissão: 03/06/2024
Favorecido: SORAIA MARRIBA SOARES KNEZ
No. do Protocolo: 1253402024
Referência Legal: LEI 5810/94 Licitação: NÃO SE APLICA
Cl. Orçamentária: 1494.8758.001.3390.14 Unidade Gestora: 120101

Especificação do Empenho:
Fiscalização/vistoria em obra - Portaria nº:3504/2024-MP/PGJ
Cargo: Assessor(a)
Trechos:
Período Transporte Origem/Destino
09/06/2024 a 15/06/2024 AÉREA BELÉM/MARABÁ/REDENÇÃO

  Valor do Empenho:  4.608,50


  Valor Atualizado:  4.608,50

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA UND QUANT. P.UNITARIO P.TOTAL
1 DIÁRIAS DIAR 6,5 709,00 4.608,50

Liquidação
NL TIPO DATA VALOR
2024NL05148 FORN. E CRED. 10/06/2024 4.608,50
 
Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2024NL05148 FORN. E CRED. 10/06/2024 2024OB06471 4.608,50