DADOS DO EMPENHO
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Número do Empenho: 7639 => SIAFEM (2023NE07639) Data de emissão: 10/10/2023
Favorecido: ANA MARIA HELFER
No. do Protocolo: 1461412023
Referência Legal: LEI 5810/94 Licitação: NÃO SE APLICA
Cl. Orçamentária: 1494.8758.001.3390.14 Unidade Gestora: 120101

Especificação do Empenho:
Fiscalização/vistoria em obra - Portaria nº 5866/2023-MP/PGJ
Cargo: Assessor(a)
Trechos:
Período Transporte Origem/Destino
23/10/2023 a 27/10/2023 AÉREA BELEM/MARABA/JACUNDA/PA

  Valor do Empenho:  3.190,50


  Valor Atualizado:  3.190,50

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA UND QUANT. P.UNITARIO P.TOTAL
1 DIÁRIAS DIAR 4,5 709,00 3.190,50

Liquidação
NL TIPO DATA VALOR
2023NL08552 FORN. E CRED. 17/10/2023 3.190,50
 
Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2023NL08552 FORN. E CRED. 17/10/2023 2023OB10482 3.190,50