DADOS DO EMPENHO
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Número do Empenho: 7175 => SIAFEM (2023NE07175) Data de emissão: 21/09/2023
Favorecido: JERFFSON LEMOS TORTOLA
No. do Protocolo: 1429392023
Referência Legal: LEI 5810/94 Licitação: NÃO SE APLICA
Cl. Orçamentária: 1494.8758.001.3390.14 Unidade Gestora: 120101

Especificação do Empenho:
Fiscalização/vistoria em obra - Portaria nº 5438/2023-MP/PGJ
Cargo: Assessor(a)
Trechos:
Período Transporte Origem/Destino
20/09/2023 a 20/09/2023 TERRESTRE MARABA/SAO DOMIGOS DO ARAGUAIA/PA

  Valor do Empenho:  354,50


  Valor Atualizado:  354,50

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA UND QUANT. P.UNITARIO P.TOTAL
1 DIÁRIAS DIAR 0,5 709,00 354,50

Liquidação
NL TIPO DATA VALOR
2023NL08323 FORN. E CRED. 05/10/2023 354,50
 
Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2023NL08323 FORN. E CRED. 05/10/2023 2023OB10191 354,50