DADOS DO EMPENHO
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Número do Empenho: 7097 => SIAFEM (2023NE07097) Data de emissão: 20/09/2023
Favorecido: JETHRO VIDIGAL FERRY
No. do Protocolo: 1437112023
Referência Legal: LEI 5810/94 Licitação: NÃO SE APLICA
Cl. Orçamentária: 1494.8758.001.3390.14 Unidade Gestora: 120101

Especificação do Empenho:
Levantamento de informações - Portaria nº 5403/2023-MP/PGJ
Cargo: Assessor(a)
Trechos:
Período Transporte Origem/Destino
25/09/2023 a 28/09/2023 AÉREA BELÉM/SANTARÉM/PA

  Valor do Empenho:  2.481,50


  Valor Atualizado:  2.481,50

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA UND QUANT. P.UNITARIO P.TOTAL
1 DIÁRIAS DIAR 3,5 709,00 2.481,50

Liquidação
NL TIPO DATA VALOR
2023NL08117 FORN. E CRED. 02/10/2023 2.481,50
 
Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2023NL08117 FORN. E CRED. 02/10/2023 2023OB09957 2.481,50