DADOS DO EMPENHO
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Número do Empenho: 0112 => SIAFEM (2018NE00112) Data de emissão: 18/01/2018
Favorecido: RENATO ALBUQUERQUE CHAVES
No. do Protocolo: 1004942018
Referência Legal: LEI 5810/94 Licitação: NÃO SE APLICA
Cl. Orçamentária: 1434.8331.001.3390.14 Unidade Gestora: 120101

Especificação do Empenho:
Fiscalização/vistoria em obra - Portaria nº:244/2018-MP/PGJ
Cargo: Cargo de Nível Superior
Trechos:
Período Transporte Origem/Destino
22/01/2018 a 24/01/2018 AÉREA BELEM/ALTAMIRA

  Valor do Empenho:  846,75


  Valor Atualizado:  846,75

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA UND QUANT. P.UNITARIO P.TOTAL
1 DIÁRIAS DIAR 2,5 338,70 846,75

Liquidação
NL TIPO DATA VALOR
2018NL00165 FORN. E CRED. 24/01/2018 846,75
 
Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2018NL00165 FORN. E CRED. 24/01/2018 2018OB00100 846,75