DADOS DO EMPENHO
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Número do Empenho: 5524 => SIAFEM (2017NE05524) Data de emissão: 14/09/2017
Favorecido: EMERSON BRUNO DE OLIVEIRA GOMES
No. do Protocolo: 1152302017
Referência Legal: LEI 5.810/94 Licitação: NÃO SE APLICA
Cl. Orçamentária: 1434.8331.001.3390.14 Unidade Gestora: 120101

Especificação do Empenho:
Fiscalizacao/vistoria da obra - Contrato 132/2016.
Cargo: Cargo de Nível Superior
Trechos:
Período Transporte Origem/Destino
18/09/2017 a 19/09/2017 AÉREA BELEM/ALTAMIRA

  Valor do Empenho:  508,05


  Valor Atualizado:  508,05

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA UND QUANT. P.UNITARIO P.TOTAL
1 DIÁRIAS DIAR 1,5 338,70 508,05

Liquidação
NL TIPO DATA VALOR
2017NL07118 FORN. E CRED. 20/09/2017 508,05
 
Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2017NL07118 FORN. E CRED. 20/09/2017 2017OB05795 508,05