DADOS DO EMPENHO
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Número do Empenho: 5020 => SIAFEM (2017NE05020) Data de emissão: 11/08/2017
Favorecido: MARCO VALERIO DE ALBUQUERQUE VINAGRE
No. do Protocolo: 1132882017
Referência Legal: LEI 5810/94 Licitação: NÃO SE APLICA
Cl. Orçamentária: 1434.8331.001.3390.14 Unidade Gestora: 120101

Especificação do Empenho:
Fiscalizacao da execucao do Contrato n. 093/2016
Cargo: Cargo de nível médio
Trechos:
Período Transporte Origem/Destino
21/08/2017 a 23/08/2017 AÉREA BELEM/SANTAREM

  Valor do Empenho:  846,75


  Valor Atualizado:  846,75

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA UND QUANT. P.UNITARIO P.TOTAL
1 DIÁRIAS DIAR 2,5 338,70 846,75

Liquidação
NL TIPO DATA VALOR
2017NL06281 FORN. E CRED. 30/08/2017 846,75
 
Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2017NL06281 FORN. E CRED. 30/08/2017 2017OB05139 846,75