DADOS DO EMPENHO
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Número do Empenho: 4943 => SIAFEM (2017NE04943) Data de emissão: 16/08/2017
Favorecido: ANDRE DE OLIVEIRA SOBRINHO
No. do Protocolo: 1127612017
Referência Legal: LEI 5810/94 Licitação: NÃO SE APLICA
Cl. Orçamentária: 1434.8331.001.3390.14 Unidade Gestora: 120101

Especificação do Empenho:
fiscalizacao dos Contratos MPPA 071-2014 e MPPA 100/2016
Cargo: Cargo de Nível Superior
Trechos:
Período Transporte Origem/Destino
16/08/2017 a 17/08/2017 TERRESTRE BELEM/CASTANHAL/PARAGOMINAS

  Valor do Empenho:  508,05


  Valor Atualizado:  508,05

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA UND QUANT. P.UNITARIO P.TOTAL
1 DIÁRIAS DIAR 1,5 338,70 508,05

Liquidação
NL TIPO DATA VALOR
2017NL06215 FORN. E CRED. 28/08/2017 508,05
 
Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2017NL06215 FORN. E CRED. 28/08/2017 2017OB05089 508,05