DADOS DO EMPENHO
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Número do Empenho: 3698 => SIAFEM (2017NE03698) Data de emissão: 21/06/2017
Favorecido: HENRIQUE KLAUTAU DE MENDONÇA
No. do Protocolo: 1108032017
Referência Legal: LEI 5810/94 Licitação: NÃO SE APLICA
Cl. Orçamentária: 1434.8331.001.3390.14 Unidade Gestora: 120101

Especificação do Empenho:
Fiscalizacao referente ao Contrato 032/2017-MP/PA.
Cargo: Assessor(a)
Trechos:
Período Transporte Origem/Destino
03/07/2017 a 05/07/2017 AÉREA BELEM/ELDORADO DOS CARAJAS

  Valor do Empenho:  846,75


  Valor Atualizado:  846,75

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA UND QUANT. P.UNITARIO P.TOTAL
1 DIÁRIAS DIAR 2,5 338,70 846,75

Liquidação
NL TIPO DATA VALOR
2017NL04515 FORN. E CRED. 26/06/2017 846,75
 
Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2017NL04515 FORN. E CRED. 26/06/2017 2017OB03641 846,75