DADOS DO EMPENHO
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Número do Empenho: 2189 => SIAFEM (2017NE02189) Data de emissão: 11/04/2017
Favorecido: EDSON GOMES DE AGUIAR SILVA
No. do Protocolo: 1071052017
Referência Legal: LEI Nº 5.810/94 Licitação: NÃO SE APLICA
Cl. Orçamentária: 1434.8331.001.3390.14 Unidade Gestora: 120101

Especificação do Empenho:
Realizar manutencao de impressora e verificacao das instalacoes da rede de informatica - Portaria nº:2081/2017-MP/PGJ.
Cargo: Cargo de nível médio
Trechos:
Período Transporte Origem/Destino
25/04/2017 a 25/04/2017 TERRESTRE CASTANHAL/VIGIA/CASTANHAL

  Valor do Empenho:  152,91


  Valor Atualizado:  152,91

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA UND QUANT. P.UNITARIO P.TOTAL
1 DIÁRIAS DIAR 0,5 305,82 152,91

Liquidação
NL TIPO DATA VALOR
2017NL02641 FORN. E CRED. 18/04/2017 152,91
 
Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2017NL02641 FORN. E CRED. 18/04/2017 2017OB01961 152,91