DADOS DO EMPENHO
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Número do Empenho: 2121 => SIAFEM (2017NE02121) Data de emissão: 05/04/2017
Favorecido: FRANCISCO VIEIRA DE ARAUJO
No. do Protocolo: 1060952017
Referência Legal: LEI Nº 5.810/94 Licitação: NÃO SE APLICA
Cl. Orçamentária: 1434.8331.001.3390.14 Unidade Gestora: 120101

Especificação do Empenho:
Realizar servico de manutencao na rede elétrica e reparos no telhado - Portaria nº:1870/2017-MP/PGJ.
Cargo: Cargo de nível fundamental
Trechos:
Período Transporte Origem/Destino
17/04/2017 a 20/04/2017 TERRESTRE CAPANEMA/VISEU/CAPANEMA

  Valor do Empenho:  424,20


  Valor Atualizado:  424,20

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA UND QUANT. P.UNITARIO P.TOTAL
1 DIÁRIAS DIAR 1,5 282,80 424,20

Liquidação
NL TIPO DATA VALOR
2017NL02557 FORN. E CRED. 12/04/2017 424,20
 
Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2017NL02557 FORN. E CRED. 17/04/2017 2017OB01864 424,20