DADOS DO EMPENHO
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Número do Empenho: 1771 => SIAFEM (2017NE01771) Data de emissão: 16/03/2017
Favorecido: FRANCISCO VIEIRA DE ARAUJO
No. do Protocolo: 1052202017
Referência Legal: LEI 5810/94 Licitação: NÃO SE APLICA
Cl. Orçamentária: 1434.8331.001.3390.14 Unidade Gestora: 120101

Especificação do Empenho:
Realizacao de servicos eletricos, retirada de goteiras, substituicao de fechadura e mola de porta .
Cargo: Cargo de nível fundamental
Trechos:
Período Transporte Origem/Destino
10/03/2017 a 15/03/2017 TERRESTRE CAPANEMA/SANTAREM NOVO/SAO JOAO DE PIRABAS

  Valor do Empenho:  282,80


  Valor Atualizado:  282,80

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA UND QUANT. P.UNITARIO P.TOTAL
1 DIÁRIAS DIAR 1,0 282,80 282,80

Liquidação
NL TIPO DATA VALOR
2017NL02064 FORN. E CRED. 27/03/2017 282,80
 
Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2017NL02064 FORN. E CRED. 27/03/2017 2017OB01529 282,80