DADOS DO EMPENHO
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Número do Empenho: 1459 => SIAFEM (2017NE01459) Data de emissão: 08/03/2017
Favorecido: ANDRE DE OLIVEIRA SOBRINHO
No. do Protocolo: 1031162017
Referência Legal: LEI Nº 5.810/94 Licitação: NÃO SE APLICA
Cl. Orçamentária: 1434.8331.001.3390.14 Unidade Gestora: 120101

Especificação do Empenho:
Visita tecnica para fiscalizacao do Contrato 071/2014-MPPA - Portaria nº:1281/2017-MP/PGJ.
Cargo: Cargo de Nível Superior
Trechos:
Período Transporte Origem/Destino
08/03/2017 a 08/03/2017 TERRESTRE BELEM/CASATNHAL/BELEM

  Valor do Empenho:  169,35


  Valor Atualizado:  169,35

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA UND QUANT. P.UNITARIO P.TOTAL
1 DIÁRIAS DIAR 0,5 338,70 169,35

Liquidação
NL TIPO DATA VALOR
2017NL01687 FORN. E CRED. 10/03/2017 169,35
 
Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2017NL01687 FORN. E CRED. 10/03/2017 2017OB01201 169,35