DADOS DO EMPENHO
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Número do Empenho: 1098 => SIAFEM (2017NE01098) Data de emissão: 17/02/2017
Favorecido: RENATO ALBUQUERQUE CHAVES
No. do Protocolo: 1026782017
Referência Legal: LEI Nº 5.810/94 Licitação: NÃO SE APLICA
Cl. Orçamentária: 1434.8331.001.3390.14 Unidade Gestora: 120101

Especificação do Empenho:
Fiscalizar e receber os servicos executados no contrato 001/2016 - Portaria nº:0990/2017-MP/PGJ.
Cargo: Cargo de Nível Superior
Trechos:
Período Transporte Origem/Destino
07/03/2017 a 10/03/2017 AÉREA BELEM/SANTAREM/BELEM

  Valor do Empenho:  1.185,45


  Valor Atualizado:  1.185,45

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA UND QUANT. P.UNITARIO P.TOTAL
1 DIÁRIAS DIAR 3,5 338,70 1.185,45

Liquidação
NL TIPO DATA VALOR
2017NL01164 FORN. E CRED. 22/02/2017 1.185,45
 
Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2017NL01164 FORN. E CRED. 22/02/2017 2017OB00824 1.185,45