DADOS DO EMPENHO
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Número do Empenho: 0791 => SIAFEM (2017NE00791) Data de emissão: 09/02/2017
Favorecido: EVERALDO DE SOUZA GOMES
No. do Protocolo: 1017752017
Referência Legal: LEI 5.810/94 Licitação: NÃO SE APLICA
Cl. Orçamentária: 1434.8331.001.3390.14 Unidade Gestora: 120101

Especificação do Empenho:
reparos na rede eletrica, logica e telefone daquela PJ,Portaria nº:0731/2017-MP/PGJ
Cargo: Cargo de nível fundamental
Trechos:
Período Transporte Origem/Destino
13/02/2017 a 22/02/2017 AÉREA BELEM/SANTAREM

  Valor do Empenho:  2.686,60


  Valor Atualizado:  2.686,60

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA UND QUANT. P.UNITARIO P.TOTAL
1 DIÁRIAS DIAR 9,5 282,80 2.686,60

Liquidação
NL TIPO DATA VALOR
2017NL00818 FORN. E CRED. 15/02/2017 2.686,60
 
Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2017NL00818 FORN. E CRED. 15/02/2017 2017OB00564 2.686,60