DADOS DO EMPENHO
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Número do Empenho: 0789 => SIAFEM (2017NE00789) Data de emissão: 10/02/2017
Favorecido: ANTONIO CARLOS ARAUJO PIRES
No. do Protocolo: 1017832017
Referência Legal: LEI 5810/94 Licitação: NÃO SE APLICA
Cl. Orçamentária: 1434.8331.001.3390.14 Unidade Gestora: 120101

Especificação do Empenho:
Serviço Manutencao na rede eletrica, logica e telefonica naquela PJ.
Cargo: Cargo de nível fundamental
Trechos:
Período Transporte Origem/Destino
13/02/2017 a 22/02/2017 AÉREA BELEM/SANTAREM

  Valor do Empenho:  2.686,60


  Valor Atualizado:  2.686,60

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA UND QUANT. P.UNITARIO P.TOTAL
1 DIÁRIAS DIAR 9,5 282,80 2.686,60

Liquidação
NL TIPO DATA VALOR
2017NL00793 FORN. E CRED. 14/02/2017 2.686,60
 
Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2017NL00793 FORN. E CRED. 14/02/2017 2017OB00545 2.686,60