DADOS DO EMPENHO
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Número do Empenho: 0998 => SIAFEM (2017NE00998) Data de emissão: 03/02/2017
Favorecido: MARIA DO CARMO ANDION FARIAS
No. do Protocolo: 1015422017
Referência Legal: LEI 5.810/94 Licitação: NÃO SE APLICA
Cl. Orçamentária: 1434.8324.001.3390.14 Unidade Gestora: 120101

Especificação do Empenho:
realizar vistoria tecnica,Portaria nº:0583/2017-MP/PGJ
Cargo: Assessor(a)
Trechos:
Período Transporte Origem/Destino
13/02/2017 a 16/02/2017 AÉREA BELEM/ALTAMIRA/VITORIA DO XINGU/PORTO DE MOZ

  Valor do Empenho:  1.185,45


  Valor Atualizado:  1.185,45

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA UND QUANT. P.UNITARIO P.TOTAL
1 DIÁRIAS DIAR 3,5 338,70 1.185,45

Liquidação
NL TIPO DATA VALOR
2017NL01036 FORN. E CRED. 20/02/2017 1.185,45
 
Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2017NL01036 FORN. E CRED. 20/02/2017 2017OB00704 1.185,45