DADOS DO EMPENHO
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Número do Empenho: 1117 => SIAFEM (2017NE01117) Data de emissão: 01/02/2017
Favorecido: JERFFSON LEMOS TORTOLA
No. do Protocolo: 1010202017
Referência Legal: LEI 5.810/94 Licitação: NÃO SE APLICA
Cl. Orçamentária: 1434.8331.001.3390.14 Unidade Gestora: 120101

Especificação do Empenho:
Realizar reparos na rede eletrica.
Cargo: Cargo de nível fundamental
Trechos:
Período Transporte Origem/Destino
20/01/2017 a 20/01/2017 TERRESTRE MARABA/SAO JOAO DO ARAGUAIA/PA

  Valor do Empenho:  152,91


  Valor Atualizado:  152,91

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA UND QUANT. P.UNITARIO P.TOTAL
1 DIÁRIAS DIAR 0,5 305,82 152,91

Liquidação
NL TIPO DATA VALOR
2017NL01173 FORN. E CRED. 22/02/2017 152,91
 
Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2017NL01173 FORN. E CRED. 22/02/2017 2017OB00832 152,91