DADOS DO EMPENHO
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Número do Empenho: 0139 => SIAFEM (2017NE00139) Data de emissão: 26/01/2017
Favorecido: ANDRE DE OLIVEIRA SOBRINHO
No. do Protocolo: 1007222017
Referência Legal: LEI Nº 5.810/94 Licitação: NÃO SE APLICA
Cl. Orçamentária: 1434.8331.001.3390.14 Unidade Gestora: 120101

Especificação do Empenho:
Fiscalizacao do Contrato 100/2016-MPPA.- Portaria nº:0186/2017-MP/PGJ
Cargo: Cargo de Nível Superior
Trechos:
Período Transporte Origem/Destino
02/02/2017 a 03/02/2017 TERRESTRE BELÉM - PARAGOMINAS

  Valor do Empenho:  508,05


  Valor Atualizado:  508,05

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA UND QUANT. P.UNITARIO P.TOTAL
1 DIÁRIAS DIAR 1,5 338,70 508,05

Liquidação
NL TIPO DATA VALOR
2017NL00195 FORN. E CRED. 31/01/2017 508,05
 
Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2017NL00195 FORN. E CRED. 31/01/2017 2017OB00117 508,05