DADOS DO EMPENHO
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Número do Empenho: 6169 => SIAFEM (2015NE06169) Data de emissão: 16/09/2015
Favorecido: MANUEL JOSE DA SILVA SANTOS
No. do Protocolo: 427052015
Referência Legal: LEI Nº 5.810/94 Licitação: NÃO SE APLICA
Cl. Orçamentária: 1357.6470.001.3390.14 Unidade Gestora: 120101

Especificação do Empenho:
A fim de realizar reparos de bens móveis , conforme portaria nº 5764/2015/MP/PGJ.
Cargo: Cargo de nível fundamental
Trechos:
Período Transporte Origem/Destino
14/09/2015 a 18/09/2015 TERRESTRE ABAETETUBA/CACHOEIRA DO ARARI

  Valor do Empenho:  1.006,20


  Valor Atualizado:  1.006,20

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA UND QUANT. P.UNITARIO P.TOTAL
1 DIÁRIAS DIAR 4,5 223,60 1.006,20

Liquidação
NL TIPO DATA VALOR
2015NL08084 FORN. E CRED. 16/09/2015 1.006,20
 
Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2015NL08084 FORN. E CRED. 21/09/2015 2015OB06971 1.006,20