DADOS DO EMPENHO
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Número do Empenho: 5697 => SIAFEM (2015NE05697) Data de emissão: 31/08/2015
Favorecido: FRANCISCA PAULA MORAIS DA GAMA
No. do Protocolo: 110072015
Referência Legal: LEI 5.810/94 Licitação: NÃO SE APLICA
Cl. Orçamentária: 1357.6469.001.3390.93 Unidade Gestora: 120101


Especificação do Empenho:
Ressarcimento de despesas com a aquisição de passagens, em virtude de seu deslocamento de Oeiras do Pará a esta Capital, no período de 16 a 17/03/2015, em conformidade com a Resolução nº 007/2011-CPJ e autorizado pela Portaria nº 1510/2015-MP/PGJ (bilhetes em anexo).
  Valor do Empenho:  500,00


  Valor Atualizado:  500,00

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA UND QUANT. P.UNITARIO P.TOTAL
1 RESSARCIMENTO SERV 1,0 500,00 500,00

Liquidação
NL TIPO DATA VALOR
2015NL07414 FORN. E CRED. 31/08/2015 500,00
 
Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2015NL07414 FORN. E CRED. 02/09/2015 2015OB06469 500,00