DADOS DO EMPENHO
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Número do Empenho: 5047 => SIAFEM (2015NE05047) Data de emissão: 03/08/2015
Favorecido: ELEVADORES OK LTDA - EPP
No. do Protocolo: 224422015
Referência Legal: LEI 8666/93 Licitação: PREGÃO
Cl. Orçamentária: 1357.6464.001.3390.39 Unidade Gestora: 120101


Especificação do Empenho:
4ºTA ao C-030/2011-MP/PA- Prorrogação de prazo sobre serviços de manutenção preventiva e corretiva incluindo fornecimento de peças no elevador atlas EEL 128728 instalado no prédio anexo II com vigência de 18/08/2015 a 17/08/2016.
  Valor do Empenho:  5.150,04


  Valor Atualizado:  5.150,04

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA UND QUANT. P.UNITARIO P.TOTAL
1 ADITIVO DE CONTRATO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ELEVADOR DO PRÉDIO ANEXO UN 1,0 5.150,04 5.150,04

Liquidação
NL TIPO DATA VALOR
2015NL08233 FORN. E CRED. 23/09/2015 1.103,59
2015NL08233 ISS EMPRESA 23/09/2015 58,08
2015NL08537 FORN. E CRED. 21/09/2015 478,23
2015NL08537 ISS EMPRESA 23/09/2015 25,16
2015NL09065 FORN. E CRED. 19/10/2015 1.103,59
2015NL09065 ISS EMPRESA 19/10/2015 58,08
2015NL10186 FORN. E CRED. 19/11/2015 1.103,59
2015NL10186 ISS EMPRESA 19/11/2015 58,08
2015NL11135 FORN. E CRED. 14/12/2015 1.103,56
2015NL11135 ISS EMPRESA 14/12/2015 58,08
TOTAL     5.150,04
 
Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2015NL08233 FORN. E CRED. 23/09/2015 2015OB07163 1.103,59
2015NL08233 ISS EMPRESA 23/09/2015 2015OB07164 58,08
2015NL08537 FORN. E CRED. 01/10/2015 2015OB07396 478,23
2015NL08537 ISS EMPRESA 01/10/2015 2015OB07397 25,16
2015NL09065 FORN. E CRED. 19/10/2015 2015OB07819 1.103,59
2015NL09065 ISS EMPRESA 19/10/2015 2015OB07818 58,08
2015NL10186 FORN. E CRED. 19/11/2015 2015OB08752 1.103,59
2015NL10186 ISS EMPRESA 19/11/2015 2015OB08753 58,08
2015NL11135 FORN. E CRED. 14/12/2015 2015OB09600 1.103,56
2015NL11135 ISS EMPRESA 14/12/2015 2015OB09599 58,08
TOTAL       5.150,04