DADOS DO EMPENHO
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Número do Empenho: 4283 => SIAFEM (2015NE04283) Data de emissão: 07/07/2015
Favorecido: LILIAN REGINA FURTADO BRAGA
No. do Protocolo: 173942015
Referência Legal: LEI 5.810/94 Licitação: NÃO SE APLICA
Cl. Orçamentária: 1297.4534.001.3390.93 Unidade Gestora: 120101


Especificação do Empenho:
Ressarcimento de despesas com a aquisição de passagens, em virtude de seu deslocamento de Santarém ao Município de Juruti, no período de 17 a 21/05/2015, em conformidade com a Resolução nº 007/2011-CPJ e autorizado pela Portaria nº 2472/2015-MP/PGJ (bilhetes em anexo).
  Valor do Empenho:  156,00


  Valor Atualizado:  156,00

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA UND QUANT. P.UNITARIO P.TOTAL
1 RESSARCIMENTO SERV 1,0 156,00 156,00

Liquidação
NL TIPO DATA VALOR
2015NL05536 FORN. E CRED. 08/07/2015 156,00
 
Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2015NL05536 FORN. E CRED. 08/07/2015 2015OB04746 156,00