DADOS DO EMPENHO
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Número do Empenho: 3764 => SIAFEM (2015NE03764) Data de emissão: 12/06/2015
Favorecido: CEZAR AUGUSTO DOS SANTOS MOTTA
No. do Protocolo: 110552015
Referência Legal: LEI 5.810/94 Licitação: NÃO SE APLICA
Cl. Orçamentária: 1357.6463.001.3390.93 Unidade Gestora: 120101


Especificação do Empenho:
Ressarcimento de despesas com a aquisição de passagens, em virtude de seu deslocamento desta Capital ao Município de Gurupá, no período de 24 a 29/03/2015, em conformidade com a Resolução nº 007/2011-CPJ e autorizado pela Portaria nº 1511/2015-MP/PGJ (bilhetes em anexo).
  Valor do Empenho:  600,00


  Valor Atualizado:  600,00

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA UND QUANT. P.UNITARIO P.TOTAL
1 RESSARCIMENTO SERV 1,0 600,00 600,00

Liquidação
NL TIPO DATA VALOR
2015NL04904 FORN. E CRED. 18/06/2015 600,00
 
Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2015NL04904 FORN. E CRED. 18/06/2015 2015OB04113 600,00