DADOS DO EMPENHO
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Número do Empenho: 2823 => SIAFEM (2015NE02823) Data de emissão: 13/05/2015
Favorecido: MARCELO ANTONIO SILVA MARTINS
No. do Protocolo: 176842015
Referência Legal: LEI 5810/94 Licitação: NÃO SE APLICA
Cl. Orçamentária: 1357.6470.001.3390.14 Unidade Gestora: 120101

Especificação do Empenho:
Complementação de diárias, conforme portaria nº 2361/2015MP/PGJ.
Cargo: Assessor(a)
Trechos:
Período Transporte Origem/Destino
09/05/2015 a 17/05/2015 TERRESTRE MARABÁ/RONDON DO PARÁ

  Valor do Empenho:  2.142,40


  Valor Atualizado:  2.142,40

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA UND QUANT. P.UNITARIO P.TOTAL
1 DIÁRIAS DIAR 8,0 267,80 2.142,40

Liquidação
NL TIPO DATA VALOR
2015NL03592 FORN. E CRED. 13/05/2015 2.142,40
 
Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2015NL03592 FORN. E CRED. 13/05/2015 2015OB03023 2.142,40