DADOS DO EMPENHO
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Número do Empenho: 2067 => SIAFEM (2015NE02067) Data de emissão: 06/04/2015
Favorecido: RENATO ALBUQUERQUE CHAVES
No. do Protocolo: 36822015
Referência Legal: LEI 5.810/94 Licitação: NÃO SE APLICA
Cl. Orçamentária: 1297.4534.001.3390.93 Unidade Gestora: 120101


Especificação do Empenho:
Ressarcimento de despesas efetuadas com passagens no trecho Belém/Ponta de Pedras, no período de 04 a 05/02/2015, em conformidade com a Resolução nº 008/2011-CPJ e autorizado pela Portaria nº 545/2015-MP/PGJ (bilhetes em anexo).
  Valor do Empenho:  34,00


  Valor Atualizado:  34,00

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA UND QUANT. P.UNITARIO P.TOTAL
1 RESSARCIMENTO SERV 1,0 34,00 34,00

Liquidação
NL TIPO DATA VALOR
2015NL02655 FORN. E CRED. 10/04/2015 34,00
 
Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2015NL02655 FORN. E CRED. 10/04/2015 2015OB02184 34,00