DADOS DO EMPENHO
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Número do Empenho: 1923 => SIAFEM (2015NE01923) Data de emissão: 26/03/2015
Favorecido: VILSON FERREIRA DE FREITAS
No. do Protocolo: 539882014
Referência Legal: LEI 5.810/94 Licitação: NÃO SE APLICA
Cl. Orçamentária: 0.9024.301.3390.92 Unidade Gestora: 120101


Especificação do Empenho:
Ressarcimento de despesas efetuadas com passagens no trecho Santarém/Alenquer, no dia 19/12/2014, em conformidade com a Resolução nº 008/2011-CPJ e autorizado pela Portaria nº 244/2015-MP/PGJ (bilhetes em anexo).
  Valor do Empenho:  70,00


  Valor Atualizado:  70,00

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA UND QUANT. P.UNITARIO P.TOTAL
1 RESSARCIMENTO SERV 1,0 70,00 70,00

Liquidação
NL TIPO DATA VALOR
2015NL02407 FORN. E CRED. 30/03/2015 70,00
 
Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2015NL02407 FORN. E CRED. 30/03/2015 2015OB01978 70,00