DADOS DO EMPENHO
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Número do Empenho: 1368 => SIAFEM (2015NE01368) Data de emissão: 05/03/2015
Favorecido: CEZAR AUGUSTO DOS SANTOS MOTTA
No. do Protocolo: 5342015
Referência Legal: LEI 5.810/94 Licitação: NÃO SE APLICA
Cl. Orçamentária: 1357.6463.001.3390.93 Unidade Gestora: 120101


Especificação do Empenho:
Ressarcimento de despesas com a aquisição de passagens, em virtude de seu deslocamento desta Capital ao Município de Gurupá, no período de 13 a 18/01/2015, em conformidade com a Resolução nº 007/2011-CPJ e autorizado pela Portaria nº 107/2015-MP/PGJ (bilhetes em anexo).
  Valor do Empenho:  800,00


  Valor Atualizado:  800,00

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA UND QUANT. P.UNITARIO P.TOTAL
1 RESSARCIMENTO SERV 1,0 800,00 800,00

Liquidação
NL TIPO DATA VALOR
2015NL01631 FORN. E CRED. 09/03/2015 800,00
 
Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2015NL01631 FORN. E CRED. 09/03/2015 2015OB01333 800,00