DADOS DO EMPENHO
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Número do Empenho: 1494 => SIAFEM (2015NE01494) Data de emissão: 27/02/2015
Favorecido: ANTONIO MARIA DA COSTA
No. do Protocolo: 528282014
Referência Legal: LEI 5.810/94 Licitação: NÃO SE APLICA
Cl. Orçamentária: 0.9024.301.3390.92 Unidade Gestora: 120101


Especificação do Empenho:
Ressarcimento de despesas efetuadas com passagens no trecho Belém/São Domingos do Capim, no dia 11/12/2014, em conformidade com a Resolução nº 008/2011-CPJ e autorizado pela Portaria nº 8040/2014-MP/PGJ (bilhete em anexo).
  Valor do Empenho:  8,72


  Valor Atualizado:  8,72

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA UND QUANT. P.UNITARIO P.TOTAL
1 RESSARCIMENTO SERV 1,0 8,72 8,72

Liquidação
NL TIPO DATA VALOR
2015NL01767 FORN. E CRED. 13/03/2015 8,72
 
Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2015NL01767 FORN. E CRED. 13/03/2015 2015OB01426 8,72