DADOS DO EMPENHO
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Número do Empenho: 1149 => SIAFEM (2015NE01149) Data de emissão: 23/02/2015
Favorecido: CARMEN HELENA DO CARMO TUNAS
No. do Protocolo: 516032014
Referência Legal: LEI 5.810/94 Licitação: NÃO SE APLICA
Cl. Orçamentária: 0.9024.301.3390.92 Unidade Gestora: 120101


Especificação do Empenho:
Ressarcimento de despesas efetuadas com a aquisição de passagens no trecho Belém/Breves, no período de 17/12 a 19/12/2014, em conformidade com a Resolução nº 008/2011-CPJ e autorizada pela Portaria nº 173/2015-MP/PGJ (bilhetes em anexo).
  Valor do Empenho:  180,00


  Valor Atualizado:  180,00

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA UND QUANT. P.UNITARIO P.TOTAL
1 RESSARCIMENTO SERV 1,0 180,00 180,00

Liquidação
NL TIPO DATA VALOR
2015NL01414 FORN. E CRED. 04/03/2015 180,00
 
Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2015NL01414 FORN. E CRED. 04/03/2015 2015OB01138 180,00