DADOS DO EMPENHO
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Número do Empenho: 1158 => SIAFEM (2015NE01158) Data de emissão: 06/02/2015
Favorecido: LUCIANO AUGUSTO ARAUJO DA COSTA
No. do Protocolo: 525672014
Referência Legal: LEI 5.810/94 Licitação: NÃO SE APLICA
Cl. Orçamentária: 0.9024.301.3390.92 Unidade Gestora: 120101


Especificação do Empenho:
Ressarcimento de despesas efetuadas com a aquisição de passagens por seu deslocamento no trecho Monte Alegre/Prainha, no período de 14 a 18/07/2014, em conformidade com a Resolução nº 007/2011-CPJ e autorizado pela Portaria nº 8022/2014-MP/PGJ (bilhetes em anexo).
  Valor do Empenho:  40,00


  Valor Atualizado:  40,00

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA UND QUANT. P.UNITARIO P.TOTAL
1 RESSARCIMENTO SERV 1,0 40,00 40,00

Liquidação
NL TIPO DATA VALOR
2015NL01418 FORN. E CRED. 04/03/2015 40,00
 
Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2015NL01418 FORN. E CRED. 04/03/2015 2015OB01165 40,00