DADOS DO EMPENHO
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Número do Empenho: 1172 => SIAFEM (2015NE01172) Data de emissão: 06/02/2015
Favorecido: LUZIANA BARATA DANTAS
No. do Protocolo: 484082014
Referência Legal: LEI 5.810/94 Licitação: NÃO SE APLICA
Cl. Orçamentária: 0.9024.301.3390.92 Unidade Gestora: 120101


Especificação do Empenho:
Ressarcimento de despesas efetuadas com a aquisição de passagens por seu deslocamento no trecho Santarém/Prainha, no período de 17 a 20/11/2014, em conformidade com a Resolução nº 007/2011-CPJ e autorizada pela Portaria nº 7456/2014-MP/PGJ (bilhetes em anexo).
  Valor do Empenho:  400,00


  Valor Atualizado:  400,00

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA UND QUANT. P.UNITARIO P.TOTAL
1 RESSARCIMENTO SERV 1,0 400,00 400,00

Liquidação
NL TIPO DATA VALOR
2015NL01351 FORN. E CRED. 03/03/2015 400,00
 
Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2015NL01351 FORN. E CRED. 03/03/2015 2015OB01096 400,00